問題已解決

已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項稅額,后發(fā)現(xiàn)不能抵扣,賬務(wù)處理就是做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,國稅申報不要加這張進(jìn)項票,那已經(jīng)認(rèn)證的記錄,不管了嗎?這樣處理對嗎?

84785007| 提問時間:2017 12/03 14:28
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出處理就是了 借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
2017 12/03 14:31
84785007
2017 12/03 14:35
好的,謝謝您
鄒老師
2017 12/03 14:36
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~