問題已解決

老師,我這筆分錄想沖銷,怎么調整?你寫下具體的

84784980| 提問時間:2023 04/07 12:23
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應交稅費、應交增值稅減免稅款 dai應交稅費未交增值稅 借應交稅費應交增值稅減免稅款 借其他收益負數
2023 04/07 12:30
84784980
2023 04/07 13:04
第三行還是借:減免的嗎?原來寫的時候就是借方。什么時候借方,啥時候又是負數呢?
郭老師
2023 04/07 13:07
借應交稅費、應交增值稅減免稅款 dai應交稅費未交增值稅 借應交稅費應交增值稅減免稅款負數 貸其他收益負數
郭老師
2023 04/07 13:07
修改一下剛才的那個不對,這一個。
84784980
2023 04/07 13:12
為什么現在的第一行第二行是原來的借貸方調整,3.4剛又是負數?
郭老師
2023 04/07 13:13
你好,我剛才那個分錄寫反了。
84784980
2023 04/07 13:16
啥意思?應該正確的怎么寫
郭老師
2023 04/07 13:17
借應交稅費、應交增值稅減免稅款 貸應交稅費未交增值稅 借應交稅費應交增值稅減免稅款負數 貸其他收益負數
84784980
2023 04/07 13:20
為什么1.2行,是借貸方,不用負數呢?調賬的時候怎么區(qū)別用借貸方,還是用負數呢?
郭老師
2023 04/07 13:20
好,因為它不是損益類的科目,負債類的科目直接做相反的就可以的,然后其他收益它是損益類的科目,之前發(fā)射額是在貸方的,現在還是在貸方,如果是在借方做個貸方負數。
84784980
2023 04/07 13:29
損益的,如果在借方,做個貸方負數?不應該是借方負數嗎?
郭老師
2023 04/07 13:29
其他收益,它是一個貸方發(fā)生額,它和主營業(yè)務收入、其他業(yè)務收入是一樣的, 如果是主營業(yè)務成本和期間費用是一樣的,它是在借方。
84784980
2023 04/07 13:40
損益類的調整,發(fā)生額在借方的時候,為啥用貸方負數?而不是借方負數呢?
郭老師
2023 04/07 13:41
你好,誰告訴你損益類的發(fā)生額在借方?
郭老師
2023 04/07 13:41
他有貸放發(fā)生額的。
郭老師
2023 04/07 13:42
其他收益就是貸方發(fā)生額。
84784980
2023 04/07 13:54
你上面說的借方啊。我不是很明白
郭老師
2023 04/07 13:55
你好,你的發(fā)生額在代發(fā)這個其他收益就是貸方發(fā)生額 然后我把它放到代方負數,沒有問題吧,紅沖。
郭老師
2023 04/07 13:56
其他收益是一個貸方發(fā)生額,我把它紅沖的時候放到貸方負數沒有問題吧。
84784980
2023 04/07 14:11
那你說的借方,沖的時候貸方負數是什么意思
郭老師
2023 04/07 14:12
我的意思是,如果他發(fā)生額在借方了 用貸方負數表示借 貸方,負數表示不就是借方嗎,紅沖。
84784980
2023 04/07 14:20
那我這么寫就是對的是吧
郭老師
2023 04/07 14:22
你好 是的,是正確的。
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