問(wèn)題已解決

老師,比如我銷(xiāo)項(xiàng)稅額100,進(jìn)項(xiàng) 50,異地預(yù)交稅款30,怎么做增值稅的分錄

84784953| 提問(wèn)時(shí)間:2023 04/07 11:10
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅50, 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)50, 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng), 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅100 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅50, 借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅,貸銀行存款30 次月申報(bào)抵扣,借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi),預(yù)交增值稅30,銀行存款20。
2023 04/07 11:17
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