問題已解決

老師去年12月開了一個(gè)銷項(xiàng)負(fù)數(shù)的發(fā)票,小規(guī)模,忘了申報(bào)的時(shí)候抵扣了,現(xiàn)在該怎么做賬或者報(bào)稅,今年第一季度能申報(bào)去年那個(gè)負(fù)數(shù)嗎?現(xiàn)在應(yīng)交增值稅額是負(fù)數(shù)

84785020| 提問時(shí)間:2023 04/07 10:25
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好,付出自己申報(bào)不了,需要去大廳申報(bào)。
2023 04/07 10:35
84785020
2023 04/07 10:35
那可以放棄不申報(bào),不抵扣稅額嗎?賬務(wù)需要怎么處理一下
玲老師
2023 04/07 10:38
可以的,放棄了就不用做帳了。
84785020
2023 04/07 10:39
就一直讓那個(gè)余額為負(fù)數(shù)嗎
玲老師
2023 04/07 10:47
你好 不會(huì)是負(fù)數(shù) 的? 沒有申請(qǐng) 不會(huì)收到錢 不做分錄處理?
84785020
2023 04/07 10:48
我說我的帳上,應(yīng)交增值稅的這個(gè)科目余額
玲老師
2023 04/07 10:55
這筆業(yè)務(wù)不影響你其他業(yè)務(wù)的應(yīng)交稅費(fèi)余額。 你要是退款了,就是做一筆上面我發(fā)給你收入的分錄,如果你沒有申請(qǐng)退稅,沒有這筆業(yè)務(wù)發(fā)生一樣。不影響你以前其他的業(yè)務(wù)。
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