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老師,請(qǐng)問我是小規(guī)模企業(yè),專票開了負(fù)40萬(wàn),普通開了60萬(wàn),增值稅報(bào)表我該怎樣填

84784987| 提問時(shí)間:2023 04/06 17:13
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何萍香老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好! 麻煩你稍等一下
2023 04/06 17:24
84784987
2023 04/06 17:25
好的,老師
何萍香老師
2023 04/06 17:26
請(qǐng)問你這個(gè)是一個(gè)季度的嗎?
何萍香老師
2023 04/06 17:35
你的專票是代開的嗎?
84784987
2023 04/06 17:39
專票是自開,是第一季度的
何萍香老師
2023 04/06 17:42
好的,負(fù)數(shù)的我看下
84784987
2023 04/06 18:13
老師,可以告訴我一下么
何萍香老師
2023 04/06 18:17
把不含增值稅的專票收入金額填寫在申報(bào)表第一行收入欄次 享受免征增值稅政策的全部銷售額填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第12欄“其他免稅銷售額”欄次,同時(shí)在填寫《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》時(shí),準(zhǔn)確選擇減免項(xiàng)目“小規(guī)模納稅人3%征收率銷售額免征增值稅”對(duì)應(yīng)的減免性質(zhì)代碼“01045308”,填寫對(duì)應(yīng)免稅銷售額等項(xiàng)
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