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老師,增值稅附列資料二中的第20行紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額,是別的公司開給我們公司的紅字發(fā)票的稅額填在這里嗎?前期發(fā)票我們公司發(fā)票已經(jīng)抵扣了。

84785038| 提問時(shí)間:2023 04/06 16:46
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
對(duì),是別的公司開給你們的紅字發(fā)票。
2023 04/06 16:47
84785038
2023 04/06 16:56
老師,第20行紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)賬稅額我是填寫正數(shù)還是負(fù)數(shù)。
東老師
2023 04/06 16:57
那你填寫正數(shù)就可以了。
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