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你好 請問 我22年第四季度的收入(第四季度企業(yè)所得稅已做收入)但是當(dāng)時沒開票 我23年第一季度才開票 我23年第一季度改怎么申報這個增值稅

84784972| 提問時間:2023 04/04 13:53
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,小規(guī)模的嗎?當(dāng)時是免稅的嗎?
2023 04/04 13:56
84784972
2023 04/04 13:56
是的是免稅的 小規(guī)模?
84784972
2023 04/04 13:57
就是開票時間不在真實收入的時間
84784972
2023 04/04 13:57
做的真實收入是第四季度 開票時間在今年第一季度
郭老師
2023 04/04 13:58
你好,那就是免稅銷售額加上今年的正數(shù)銷售額合計申報。
84784972
2023 04/04 13:59
你的意思是今年的增值稅申報就是免稅銷售額(也是今年開的去年的銷售額)加上今年的實際收入(今年開的票)
84784972
2023 04/04 14:00
然后企業(yè)所得稅就是今年的實際銷售額是嗎?
郭老師
2023 04/04 14:04
對的,是的,是這么做的
84784972
2023 04/04 14:12
然后都是按照百分之1申報增值稅是吧?
郭老師
2023 04/04 14:13
對的,是的,如果不需要交稅的話,應(yīng)該是稅額按照3%。
84784972
2023 04/04 14:17
雖然是去年的收入但是今年才開票 是不是只要是今年開的票都要交增值稅?
84784972
2023 04/04 14:17
因為已經(jīng)超過30萬
郭老師
2023 04/04 14:19
對的,是的,是這么做的。
郭老師
2023 04/04 14:19
你不是還有一個附屬銷售額嗎?負(fù)數(shù)銷售額算進(jìn)去了嗎?
84784972
2023 04/04 14:50
負(fù)數(shù)銷售額?指的是?
郭老師
2023 04/04 14:51
你好,第四季度不是已經(jīng)申報了無票收入嗎?這個無票收入你不得紅沖。
84784972
2023 04/04 14:55
你的意思一季度企業(yè)所得稅申報的時候 先紅沖4季度的無票收入 重新做一季度的有票收入?
郭老師
2023 04/04 14:56
對的,是的,是這個意思的。
84784972
2023 04/04 14:57
哦 好的 反正增值稅就是按照1%正常申報即可 對了 企業(yè)所得稅那個可以不紅沖嗎?企業(yè)所得稅不動
郭老師
2023 04/04 14:59
是的,是這個意思的。
84784972
2023 04/04 15:01
老師我還有個問題 就是22年第四季度沒計提企業(yè)所得稅 23年1季度做賬時才補提企業(yè)所得稅 那么我在做22年年報的時候 我是按照22年第四季度的報表來 還是要把這補提的算進(jìn)去呢
郭老師
2023 04/04 15:04
好,按照你申報的就可以的,這個補上的不用管。
84784972
2023 04/04 15:05
哦 也就是按照第四季度申報的那個數(shù)據(jù)來申報22年年報就可以是吧?
郭老師
2023 04/04 15:06
對的,是的,是這個意思的。
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