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出納銀行日記賬和銀行對(duì)賬單一致,和會(huì)計(jì)賬不一致,會(huì)計(jì)賬無(wú)法調(diào)整了,那么出納日記賬要調(diào)整到和會(huì)計(jì)賬一致嗎?

84784949| 提問(wèn)時(shí)間:2023 04/04 12:19
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,出納的賬為什么要跟會(huì)計(jì)的賬去對(duì)呢?出納只管銀行日記賬就可以的。
2023 04/04 12:19
小寶老師
2023 04/04 12:20
按照銀行對(duì)賬單的收支進(jìn)行賬務(wù)處理是沒(méi)有錯(cuò)的。
84784949
2023 04/04 12:21
會(huì)計(jì)說(shuō)要賬賬相符,要我調(diào)日記賬
小寶老師
2023 04/04 12:21
具體的業(yè)務(wù)是哪筆分錄?怎么可能呢?你根據(jù)銀行交易流水做賬就是賬實(shí)相符。
84784949
2023 04/04 12:23
會(huì)計(jì)記了銀行支出,但是銀行實(shí)際還沒(méi)有支出,所以是可以會(huì)計(jì)賬和出納日記賬不一致,然后會(huì)計(jì)做余額調(diào)節(jié)表就可以嗎?
小寶老師
2023 04/04 12:24
對(duì)的,這種情況不用你調(diào)賬,直接做科目余額表就可以。
84784949
2023 04/04 12:24
好的,謝謝老師
小寶老師
2023 04/04 12:25
別客氣,好評(píng)哦,謝謝啦。
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