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21年5月,22年5月匯算清繳補交稅費本應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,都結(jié)轉(zhuǎn)到當(dāng)月本年利潤科目,是否分錄錯了,現(xiàn)在是否需要更正

84784985| 提問時間:2023 04/03 16:18
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
是的,需要更正的,直接更正就是了
2023 04/03 16:21
84784985
2023 04/03 16:21
老師,如何更正啊
家權(quán)老師
2023 04/03 16:31
現(xiàn)在不要管了,本年利潤的余額年末都結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配了
84784985
2023 04/03 16:34
老師, 那21年22年二季度季度所得稅是不是多交了
家權(quán)老師
2023 04/03 16:38
你是正常匯算的,怎么是多交呢?
84784985
2023 04/03 16:41
老師, 分錄應(yīng)該是 借:以前年度損益調(diào)整?貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅????借:利潤分配-未分配利潤??貸:以前年度損益調(diào)整 我寫成 借:以前年度損益調(diào)整?貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅????借:本年利潤??貸:以前年度損益調(diào)整
家權(quán)老師
2023 04/03 16:45
現(xiàn)在不要管了,你在年末都把本年利潤的余額年末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配了
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