問題已解決

老師您好,企業(yè)取得的進項稅票,本月已入賬但暫時不想認證抵扣抵扣進項稅額的,到用的時候再認證抵扣,分錄還寫應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額,不寫應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—待認證進項稅額科目,可以嗎?

84784993| 提問時間:2023 03/31 10:18
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
是的,這樣處理是正確的。
2023 03/31 10:20
84784993
2023 03/31 10:28
老師,我的意思是已入賬為認證的進項票,分錄不寫應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—待認證進項稅額科目,可以嗎?
玲老師
2023 03/31 10:29
已經(jīng)認證的就直接計入進項了。
84784993
2023 03/31 10:35
老師您好,企業(yè)取得的進項稅票,本月已入賬但暫時不想認證抵扣抵扣進項稅額的,到用的時候再認證抵扣,分錄還寫應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額,可以嗎?
玲老師
2023 03/31 10:42
沒有認證的時候記入待認證是對的。
84784993
2023 03/31 10:44
好的,謝謝老師
玲老師
2023 03/31 10:53
不客氣,問題解決,請好評。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~