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老師,我是半路建賬,他以前有些進項稅額,我錄入期初數(shù),該放在哪兩個科目才能試算平衡,建賬正確呢?

84785011| 提問時間:2023 03/31 09:05
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你建站的時候,他上一個月的期末余額是平衡的嗎?如果是的話,你直接錄入他的期末余額就可以了,你不用管之前發(fā)生了什么業(yè)務(wù)。因為你可以不知道他這個進項是什么業(yè)務(wù)產(chǎn)生的。
2023 03/31 09:06
84785011
2023 03/31 09:13
之前沒有賬,我是看到有些進項票,想知道這些進項稅額該放在哪個科目
郭老師
2023 03/31 09:13
好,那這些發(fā)票認(rèn)證了沒有?
84785011
2023 03/31 09:14
還沒有認(rèn)證
郭老師
2023 03/31 09:15
沒有認(rèn)證做到應(yīng)交稅費待認(rèn)證,你看一下他之前做賬務(wù)處理了嗎?沒有的話看一下發(fā)票什么業(yè)務(wù)的。付款了沒有,核實一下。
郭老師
2023 03/31 09:16
相當(dāng)于是之前沒有做賬務(wù)處理,現(xiàn)在需要補上,如果之前已做了賬務(wù)處理的話,你只需要錄入一個期初余額應(yīng)交稅費,待認(rèn)證再借方有余額就可以了 盤點現(xiàn)有的余額來做期出,這個不需要有對應(yīng)的項目,你把所有的余額都列出來,差額放到利潤分配未分配利潤里面去。
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