問題已解決

老師好!工程企業(yè) 材料款暫估入賬時(shí):借:原材料-暫估貸:應(yīng)付賬款-暫估 對(duì)嗎? 當(dāng)實(shí)際收到材料發(fā)票時(shí),原材料是有明細(xì)的哈 這個(gè)賬應(yīng)該怎么處理呢?進(jìn)項(xiàng)稅需要考慮嗎?謝謝老師

84784981| 提問時(shí)間:2023 03/30 13:55
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 暫估的時(shí)候不用暫估進(jìn)項(xiàng)稅
2023 03/30 13:56
84784981
2023 03/30 13:57
其他的怎么處理呢
84784981
2023 03/30 14:04
當(dāng)實(shí)際收到材料發(fā)票后 那個(gè)原材料咋處理? 因?yàn)椴牧隙际怯忻骷?xì)的呀 之后入賬時(shí)沒有明細(xì)
樸老師
2023 03/30 14:11
同學(xué)你好 借原材料 貸應(yīng)付賬款
84784981
2023 03/30 14:13
老師你能連貫地看一下問題嗎?
樸老師
2023 03/30 14:22
同學(xué)你好 暫估的時(shí)候不用考慮進(jìn)項(xiàng)稅 只要按照不含稅金額暫估原材料就可以
84784981
2023 03/30 14:28
之后我收到發(fā)票時(shí), 之前暫估的這些分錄怎么沖銷
樸老師
2023 03/30 14:40
同學(xué)你好 原分錄負(fù)數(shù)紅沖暫估的 然后按照收到的發(fā)票入賬
84784981
2023 03/30 14:41
好的 謝謝老師
樸老師
2023 03/30 14:46
同學(xué)你好 滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
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