問題已解決

老師,我們現(xiàn)在有21年的關(guān)單沒有退稅申報,會不會做內(nèi)銷處理呢,如果做內(nèi)銷處理,有沒有解決辦法

84785035| 提問時間:2023 03/30 09:42
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,是什么原因?qū)е碌臎]有做退稅申報呢?
2023 03/30 09:53
84785035
2023 03/30 10:00
當(dāng)時會計不會,不知道要全部退稅申報
鄒老師
2023 03/30 10:00
你好,沒有做退稅申報,就需要按內(nèi)銷處理的?
84785035
2023 03/30 10:10
我記得陳老師講過5月不申報做免稅不退稅,那像我們這種進(jìn)項不夠的能不能這么處理,因為我們進(jìn)項少,
鄒老師
2023 03/30 10:10
你好,沒有做退稅申報,就需要按內(nèi)銷處理的? (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
84785035
2023 03/30 10:10
我這部分做了免稅,不退稅,2023的又執(zhí)行免抵退,稅局會查嗎
鄒老師
2023 03/30 10:11
你好,都沒有做退稅申報,是無法免稅的? 是會被查的?
84785035
2023 03/30 10:12
其實我有個疑問,免稅只是免增值稅,附加就算你不退稅是不是也要交稅
鄒老師
2023 03/30 10:13
你好,是的,是這樣的
84785035
2023 03/30 10:16
這個就是針對生產(chǎn)企業(yè),如果是外貿(mào)的,會有附加嗎,他是免退,
鄒老師
2023 03/30 10:17
你好,外貿(mào)是免稅并退稅,沒有免抵的說法啊?
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