問(wèn)題已解決

去年的管理費(fèi)用錯(cuò)記為其他應(yīng)收款了,今年如何調(diào)整呢?款項(xiàng)已付

84785017| 提問(wèn)時(shí)間:2023 03/29 14:49
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;? ?借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)收款?
2023 03/29 14:50
84785017
2023 03/29 14:51
沒(méi)有以前年度損益,直接計(jì)入未分配利潤(rùn)即可吧?
meizi老師
2023 03/29 14:53
你好; 是的;直接用這個(gè)科目?
84785017
2023 03/29 15:06
謝謝老師
meizi老師
2023 03/29 15:10
不客氣的; 希望能幫到你??
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