問題已解決

老師,我現(xiàn)在想要在去年12月的賬上沖銷確實不用支付的應(yīng)付賬款應(yīng)該怎么操作。(去年已經(jīng)結(jié)過賬報了稅了)

84784980| 提問時間:2023 03/25 10:31
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
借:應(yīng)付賬款 貸:利潤分配-未分配利潤
2023 03/25 10:31
84784980
2023 03/25 10:37
老師,這樣調(diào)整完需要到稅務(wù)局更正報表嗎
84784980
2023 03/25 10:39
老師,這樣調(diào)整和進(jìn)營業(yè)外收入有什么不一樣的呢
家權(quán)老師
2023 03/25 10:52
你是調(diào)整上年的利潤,上年已經(jīng)記賬了,不能直接計入營業(yè)外收入
84784980
2023 03/25 10:55
我們財務(wù)經(jīng)理說把上年的賬務(wù)反結(jié)賬,反記賬,做到上年,說是進(jìn)營業(yè)外收入,用以前年度損益調(diào)整,我沒聽懂,所以來問問老師
家權(quán)老師
2023 03/25 10:58
那就按你的財務(wù)經(jīng)理說的做,
84784980
2023 03/25 11:04
老師,那進(jìn)營業(yè)外收入之后還要做什么調(diào)整嗎,我們經(jīng)理說的用以前年度損益調(diào)整,這個是該怎么操作
家權(quán)老師
2023 03/25 11:06
進(jìn)營業(yè)外收入之后,正常結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
84784980
2023 03/25 11:12
好的,謝謝老師
家權(quán)老師
2023 03/25 11:12
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