問題已解決

老師你好,就是我是代理產(chǎn)品的,廠家給我們進行返利,說是要我們先開具紅字發(fā)票,我怎么開紅字發(fā)票呀,我是要開這么一個金額,要把之前的這個廠家的未認證發(fā)票進行開廠家返利的那個金額開嗎。

84784982| 提問時間:2023 03/22 09:43
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,這個發(fā)票你認證了嗎?收到專票的時候。
2023 03/22 09:46
84784982
2023 03/22 10:14
老師,我也是剛接受這個公司是第二天,情況不清楚,老師你能說一下,這種廠家進行返利的情況是如何處理的呀,是返利的物,按照這種情況,我公司是如何處理,在發(fā)票上,如果開發(fā)票是誰開給誰,如何開,還是要進行紅字發(fā)票申請了,還是直接拿一張新發(fā)票,按照對方發(fā)的那個明細開負數(shù)發(fā)票了。
郭老師
2023 03/22 10:18
啊,你先去查一下的,你看一下你這個發(fā)票到底認證沒有。
84784982
2023 03/22 10:50
老師,我查不到,你能說一下,假如發(fā)票認證了,如何操作,沒有認證又如何操作了。老師,就是廠家說,我們要先開紅字發(fā)票給他們,他們才給我們返利的物品,大概意思就是這樣的,你能把這種情況說一下,處理的方法嗎?我真的查不到說的你說發(fā)票認證沒有,老師他們之前沒有專門的會計管理。所以,,,
郭老師
2023 03/22 10:53
購方已認證增值稅專用發(fā)票) 先由購方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,獲取信息表編號后,把信息表編號給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。 具體開具流程如下: 購方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點擊【紅字發(fā)票信息表】; 三. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】四. 選擇【購方申請】; 五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認證(有認證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六. 點擊【確定】; 七. 手工輸入信息表內(nèi)容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值 八. 點擊右上角【打印】; 九. 點擊【不打印】; 十. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出】; 十一. 點擊【上傳】;十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號欄中出現(xiàn)號碼,請抄寫信息表編號或打印出信息表。 你給銷售方,銷售方給你開紅字發(fā)票,
郭老師
2023 03/22 10:53
如果沒有認證的,這個發(fā)票可以直接退給對方,對方全部紅沖,然后再給你重新開。
84784982
2023 03/22 11:21
老師就是說我認證了,比如上個月認證了供應商開給我的5000元專票,發(fā)票號碼:12345678,代碼比如:1234567890.這個,我,選這個,然后再點擊確定,
郭老師
2023 03/22 11:21
對的,是的,是這么做的。
郭老師
2023 03/22 11:21
你的發(fā)票號碼代碼輸入不了,輸入不了的你自己打印出來再手寫。
84784982
2023 03/22 11:25
這個是假如上月認證了的操作,這個通過后,信息給供應商,供應商再給我開一張紅字發(fā)票,我現(xiàn)在弄不明白,這就金額,(假如認證完的發(fā)票金額如何填寫)如果這張發(fā)票未認證,就把供應商開給我們的發(fā)票直接退回去,對方自己紅沖,對方然后再給我們開一張包含返利的數(shù)量(也就是原來數(shù)量比如200件%2b返利的5件=205件),總金額不變,這樣的一張發(fā)票給我們是這樣嗎?老師。
郭老師
2023 03/22 11:26
對的,是的,是這么做的。
84784982
2023 03/22 11:41
老師,我現(xiàn)在還有這個匡紅的這個位置,這個是代表對方之前給我們開的發(fā)票上的金額嗎?根據(jù)老師判斷一下,是按照這個開的金額來進行找發(fā)票嗎,看看老師
郭老師
2023 03/22 11:45
發(fā)票的,你去看一下發(fā)票吧。
郭老師
2023 03/22 11:45
我看不懂這個表格。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~