問題已解決
鄒老師,我是小白,在工地上做內(nèi)賬,我去當(dāng)?shù)仡A(yù)扣預(yù)繳了增值稅/附加稅/印花稅/企業(yè)所得稅/水利基金,怎么做分錄,
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借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-預(yù)交稅費
? ? ? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交附加稅
? ? ? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅
? ? ? ?應(yīng)交稅費-水利基金
貸:銀行存款
借:稅金及附加
貸:銀行存款
2023 03/21 10:57
84784963
2023 03/21 11:30
不明白老師,應(yīng)交增值稅怎么平呢
平 老師
2023 03/21 15:40
同學(xué)您好!月末,企業(yè)應(yīng)將“預(yù)交增值稅”明細科目余額轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細科目,
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅”
貸:應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅”
84784963
2023 03/21 16:13
那未交增值稅怎么平?老師
平 老師
2023 03/21 16:48
您好!剩下就是銷售產(chǎn)生銷項時用未交增值稅抵減銷項稅金
借:預(yù)收賬款?
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅?
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