問(wèn)題已解決

老師,我這邊是銷(xiāo)售方,購(gòu)買(mǎi)方讓我們紅沖去年2022年的發(fā)票,去年已經(jīng)因?yàn)槔麧?rùn)是負(fù)數(shù)虧損就就零申報(bào)的,因?yàn)榘l(fā)票時(shí)小規(guī)模公司免稅的,發(fā)票時(shí)免稅的,我們今年2023年紅沖之后需要重新紅沖收入再次申報(bào)稅對(duì)嗎

84785009| 提問(wèn)時(shí)間:2023 03/16 16:31
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):稅務(wù)師
不需要的哈,只紅沖23年的銷(xiāo)售收入
2023 03/16 16:33
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