問題已解決

老師好,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)2021年錯賬,多計提了一筆印花稅導致應交稅費-印花稅一直有貸方余額,現(xiàn)在怎么處理,直接紅沖掉嗎

84784992| 提問時間:2023 03/16 10:49
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? ?你去紅沖;? 借 應交稅費-應交印花稅 貸 以前年度損益調整??
2023 03/16 10:51
84784992
2023 03/16 11:07
不同時把以前年度損益調整轉到未分配利潤嗎
meizi老師
2023 03/16 11:19
你好; 是的; 月末要結轉一下的??
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