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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師,行政事業(yè)單位由公司轉(zhuǎn)到專戶的征地拆遷款,轉(zhuǎn)錢過來沒有分管理費(fèi)、前期工作經(jīng)費(fèi)、征地拆遷款,我全部做在其他應(yīng)付款里面的,支出時(shí)我怎樣才能做分錄把這三部分錢分開。要不然只有籠統(tǒng)的在一起 我是這么做的,收到錢的時(shí)候是,借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款--××公司 支付補(bǔ)償款時(shí)借:其他應(yīng)付款--××公司 貸:銀行存款。但還會支付管理費(fèi),前期工作經(jīng)費(fèi),分錄我不知道怎么分
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同學(xué)你好
借其他應(yīng)付款
貸銀行存款
2023 03/16 08:50
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2023 03/16 09:17
我是這么做的,但可以把拆遷款,前期經(jīng)費(fèi),管理費(fèi)分得開的會計(jì)分錄不,來錢的時(shí)候是莫法分的
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/16 09:30
同學(xué)你好
對的
要分開
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2023 03/16 09:35
能給我羅列一下付錢時(shí)的憑證嗎
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/16 09:41
同學(xué)你好借費(fèi)用科目貸銀行存款
具體什么費(fèi)用看明細(xì)了
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2023 03/16 09:56
來錢的時(shí)候沒分開,出的時(shí)候怎么能分開核算,只有一邊分錄不能平啊
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/16 10:01
同學(xué)你好
來的時(shí)候最好是按項(xiàng)目分開
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