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你好,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票當(dāng)月沒有抵扣,當(dāng)月如何做分錄?

84785027| 提問時(shí)間:2023 03/15 15:15
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計(jì)算機(jī)高級
您好,在這種情況下,您需要將當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票記入專門的費(fèi)用科目,然后在貸方記入“應(yīng)付賬款”,并且在借方記入具體的未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目。 例如,當(dāng)月的可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額為6000元,未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額為1000元,則可在貸方記入7000,借方記入6000元的“應(yīng)交增值稅”,1000元的“未交增值稅”,這樣就可以對2016年的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行統(tǒng)一處理和管理。
2023 03/15 15:24
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