問(wèn)題已解決

一開(kāi)始建賬沒(méi)有資產(chǎn),只有費(fèi)用,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平,需要重新建帳嗎?例如只產(chǎn)生費(fèi)用有銀行流水這種,建帳怎么建?

84784984| 提問(wèn)時(shí)間:2023 03/13 12:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
不需要重新建賬的未分配利潤(rùn)和你的銀行余額,還有這個(gè)錢(qián)是哪里來(lái)的,如果是借的話,這個(gè)還需要增加其他應(yīng)付款。
2023 03/13 12:56
84784984
2023 03/13 13:08
建賬是從2020年底開(kāi)始的,那時(shí)候不平,后面用金蝶軟件做的,又正常平了。2020年11月建帳,11月和12月資產(chǎn)負(fù)債表都這樣的,2021年就正常了,怎么給年結(jié)賬套調(diào)正常呢
郭老師
2023 03/13 13:09
那你看下當(dāng)時(shí)作品做到了哪個(gè)科目里面的是不是正確的?
郭老師
2023 03/13 13:09
不正確的,你可以在這個(gè)月調(diào)整。
84784984
2023 03/13 13:32
謝謝老師,這個(gè)調(diào)賬做到哪個(gè)科目
郭老師
2023 03/13 13:33
你好,那正確的應(yīng)該是哪一個(gè),這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用的,沒(méi)有問(wèn)題啊,月末結(jié)轉(zhuǎn)。
郭老師
2023 03/13 13:33
然后在未分配利潤(rùn)里面提現(xiàn)
84784984
2023 03/13 13:44
剛看了一下,10月銀行才進(jìn)流水,補(bǔ)交了2020.11-2021.10月的社保,所以才做的人員工資。2020.11-2021.9月的資產(chǎn)負(fù)債表都是發(fā)你看的這樣。像這樣怎么解決呢。2020.11-2022.6月零申報(bào),企業(yè)所得稅也是零報(bào)的,申報(bào)的企業(yè)所得稅及年報(bào)都要調(diào)
郭老師
2023 03/13 13:45
你能修改一下嗎?就是直接做當(dāng)月的做到當(dāng)月,然后申報(bào)給稅務(wù)局的也去修改。
84784984
2023 03/13 13:52
賬這個(gè)怎么修改呢?申報(bào)給稅務(wù)局的改了一次,才發(fā)現(xiàn)之前的報(bào)表不平
郭老師
2023 03/13 13:55
借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,這個(gè)是借款嗎?你得說(shuō)具體的業(yè)務(wù)呀,你不說(shuō)業(yè)務(wù)我怎么給你做。
郭老師
2023 03/13 13:55
然后收到了多少錢(qián),支付出去多少。
84784984
2023 03/13 14:05
這筆在銀行收到法人轉(zhuǎn)款的時(shí)候就是這么做的?,F(xiàn)在調(diào),之前的報(bào)表會(huì)改變嗎
郭老師
2023 03/13 14:07
你好,你賬上沒(méi)有錢(qián)的話,不影響的,目前是不影響,不清楚你還有沒(méi)有其他的業(yè)務(wù),你說(shuō)其他的業(yè)務(wù)都有哪一些,不就是社保銀行支付嗎?那你還有哪一些,有預(yù)收賬款嗎?這上面沒(méi)有。
84784984
2023 03/13 20:50
預(yù)付賬款沒(méi)有,就做了每月的社保和工資
郭老師
2023 03/13 20:53
你好,那你上面填寫(xiě)的是正確的。
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