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老師,2月底有張銷售發(fā)票(我們是銷售方),我們沖紅了,3月重新開,成本這塊怎么做
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速問速答您好,借:應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)負(fù)數(shù)貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù),貸:庫(kù)存商品負(fù)數(shù)
2023 03/13 10:58
易 老師
2023 03/13 10:58
同學(xué)您好,藍(lán)字重新記就可以了的
84785035
2023 03/13 11:26
老師,2月公司開了很多去年未開的票,那這個(gè)成本怎么做啊,如果根據(jù)銷售金額做,好像不太對(duì),不夠分?jǐn)?/div>
易 老師
2023 03/13 11:35
之前的賬金額是怎樣做的
84785035
2023 03/13 12:33
按照比例分?jǐn)?/div>
易 老師
2023 03/13 12:37
你好,可以的, 沒問題
閱讀 112
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