問(wèn)題已解決

老師你好,公司是一般納稅人,這個(gè)月被稅務(wù)稽查有一筆收入需要確認(rèn)申報(bào),稅額是5萬(wàn),這個(gè)月留底稅額為0,就得交5萬(wàn)稅款。下個(gè)月會(huì)有進(jìn)項(xiàng)票進(jìn)來(lái),就產(chǎn)生會(huì)留底稅額,怎樣操作5萬(wàn)挪到下個(gè)月申報(bào)

84784989| 提問(wèn)時(shí)間:2023 03/10 22:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
稅務(wù)局允許你們抵扣進(jìn)項(xiàng)的嗎
2023 03/10 22:39
84784989
2023 03/10 22:40
允許抵扣,但是就是有個(gè)時(shí)間差的問(wèn)題
郭老師
2023 03/10 22:41
延期繳納 申報(bào)了不交稅 以后有留底抵欠
84784989
2023 03/10 22:42
延期繳納是不是需要向稅務(wù)局申請(qǐng)
郭老師
2023 03/10 22:44
你好 對(duì)是這么做的 而且附加稅需要正常交
84784989
2023 03/10 22:47
先申報(bào)不交款,然后找專管員申請(qǐng)延期繳納,是這個(gè)意思嗎?
郭老師
2023 03/10 22:48
你好對(duì)的 是的 是的
84784989
2023 03/10 22:50
老師,那你說(shuō)附加稅正常繳納,以后有留底稅額了,算不算附加稅多繳了?
郭老師
2023 03/10 23:22
不算 這個(gè)本來(lái)就不能抵扣
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