問題已解決

老師,你好,去年的工資忘記計(jì)提了,導(dǎo)致今年的應(yīng)付工資為借方余額,請問賬上要怎樣調(diào)整?

84785004| 提問時(shí)間:2023 03/10 17:18
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好,借:以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用相關(guān)科目,貸:應(yīng)付職工薪酬,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用 借:未分配利潤貸:以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用
2023 03/10 17:20
84785004
2023 03/10 17:22
為什么要借應(yīng)交稅金_應(yīng)交所得稅呢?
84785004
2023 03/10 17:23
科目不是應(yīng)付工資嗎,怎么會(huì)有應(yīng)交稅費(fèi)呢?
易 老師
2023 03/10 17:28
這個(gè)是所得稅影響的,沒有可以不寫這組分錄,一般會(huì)有
84785004
2023 03/10 17:29
好的,知道了,謝謝老師
易 老師
2023 03/10 17:39
不客氣,有空給五星好評:,
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