問(wèn)題已解決

老師 ,上午好!22年5月份申報(bào)21年企業(yè)所得稅時(shí)當(dāng)時(shí)有延緩繳納,沒(méi)有繳稅也沒(méi)有做計(jì)提分錄,23年2月份繳納了這邊款,我怎么做分錄?

84785001| 提問(wèn)時(shí)間:2023 03/07 10:29
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅、 借利潤(rùn)分配、未分配利潤(rùn),貸以前年度損益調(diào)整,借應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行存款。
2023 03/07 10:31
84785001
2023 03/07 10:34
老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則也用以前年度損益嗎?
84785001
2023 03/07 10:34
還有減少未分配利潤(rùn)的話(huà),那以前年度盈余公積需要調(diào)整嗎?
郭老師
2023 03/07 10:36
你好,用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
郭老師
2023 03/07 10:36
需要調(diào)整的紅沖之前的就可以。
84785001
2023 03/07 10:40
是將以前年度損益用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)代替嗎?
郭老師
2023 03/07 10:41
對(duì)的,是的,是這么做的。
84785001
2023 03/07 10:42
好的,謝謝老師
郭老師
2023 03/07 10:43
不用客氣,工作愉快。
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