問(wèn)題已解決

我做了賬的,謝謝老師的答疑

84784985| 提問(wèn)時(shí)間:2023 03/07 06:43
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,您這個(gè)是什么情況
2023 03/07 06:49
84784985
2023 03/07 07:06
噢,換了老師,是這樣的,我剛?cè)肼氁患疫\(yùn)輸公司內(nèi)賬會(huì)計(jì),前面會(huì)計(jì)沒(méi)做結(jié)轉(zhuǎn),我問(wèn)老師怎么做?她回答我了。我問(wèn)收入要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?她說(shuō)先做賬。那現(xiàn)在我問(wèn)你吧,收入怎么做結(jié)轉(zhuǎn)?
東老師
2023 03/07 07:07
你說(shuō)的結(jié)轉(zhuǎn)是什么意思?是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)嗎
84784985
2023 03/07 07:14
是的,到了月末不是要結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎?前面的會(huì)計(jì)做了2個(gè)月的都是沒(méi)有收入,就是做了2個(gè)月的結(jié)轉(zhuǎn)損益,她就走了,因?yàn)槭莿傞_(kāi)始運(yùn)營(yíng)的,大半年都沒(méi)會(huì)計(jì),我接手以后,把賬都理出來(lái)了,都錄進(jìn)去了,想開(kāi)始做結(jié)轉(zhuǎn),因?yàn)椴惶珪?huì)
東老師
2023 03/07 07:15
對(duì),月末要把成本費(fèi)用都轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的,轉(zhuǎn)完以后就沒(méi)有余額了
84784985
2023 03/07 08:14
怎么操作?不太會(huì),教下
東老師
2023 03/07 08:15
比如說(shuō)收入貸方,結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候 借收入 貸本年利潤(rùn)
84784985
2023 03/07 08:32
是跟錄記賬憑證一樣錄進(jìn)去嗎?
東老師
2023 03/07 08:32
對(duì)的,需要自己錄入一下的。
84784985
2023 03/07 08:41
是把本月所有的收入都轉(zhuǎn)嗎?摘要里怎么寫(xiě)?
東老師
2023 03/07 08:42
對(duì),摘要寫(xiě)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)就行
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