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我公司是一般納稅人,銷售蔬菜肉和冷凍食品。公司車輛的油票如果開增值稅專用發(fā)票,怎么抵扣進(jìn)項(xiàng)?

84784968| 提問時(shí)間:2023 03/04 21:02
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好,應(yīng)交增值稅=當(dāng)月銷項(xiàng)-當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)-上月留抵-預(yù)交稅款
2023 03/04 21:05
84784968
2023 03/05 10:09
問不上這個(gè)問題,這張進(jìn)項(xiàng)對(duì)于免稅和不免稅的怎么抵扣進(jìn)項(xiàng)?
易 老師
2023 03/05 10:17
同學(xué)您好,免稅項(xiàng)目是不可以抵的,不免稅項(xiàng)目可以抵,分不表免稅不免稅也可抵的
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