问题已解决

老師,去年12月的時候計提了一筆費用:借:研發(fā)支出 貸:應(yīng)付賬款 在一月付款的時候錄錯了憑證:錄成借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:研發(fā)支出 貸:預(yù)付賬款,2月要怎么做分錄沖銷回來呢

84784962| 提问时间:2023 03/03 09:45
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
你好;? ? ? ?你調(diào)整 一筆即可;? ? 借應(yīng)付賬款貸預(yù)付賬款 ;? ? 摘要寫? 調(diào)整某憑證號?
2023 03/03 09:47
84784962
2023 03/03 09:48
那多做的研發(fā)支出不用沖銷掉嗎
meizi老師
2023 03/03 09:49
你好;? ? ?你要么就是做一筆調(diào)整 分錄; 要么就把之前錯誤的 沖掉 ;然后再做正確的; 要吧多的 研發(fā)支出沖了? ??
84784962
2023 03/03 09:59
借:預(yù)付賬款(紅字) 貸:銀行存款(紅字) 借:研發(fā)支出(紅字) 貸:預(yù)付賬款(紅字)再錄一筆借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款這樣可以嗎
meizi老師
2023 03/03 10:00
你好;? ? ? ?是的; 就可以了。 對的??
84784962
2023 03/03 10:01
好的,謝謝老師
meizi老師
2023 03/03 10:02
不客氣的; 幫到你就好; 滿意請給予評價??
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