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(2)5日,向丙公司銷售商品一批,該批商品的標(biāo)價(jià)為200萬元(不含增值稅),實(shí)際成本為160萬元,由于成批銷售,甲公司給予丙公司10%的商業(yè)折扣,甲公司于當(dāng)日發(fā)出商品同時(shí)開具增值稅專用發(fā)票,符合商品銷售收入確認(rèn)條件。合同約定在3個(gè)月后產(chǎn)品沒有任何質(zhì)量問題再支付款項(xiàng)。 (4)15日,因商品質(zhì)量原因,甲公司對本年9月銷售給客戶的一批商品按售價(jià)給予5%的銷售折讓,該批商品原售價(jià)為200萬元,增值稅稅額為26萬元,實(shí)際成本為180萬元,貨款已結(jié)清,經(jīng)認(rèn)定,甲公司同意給予折讓并開具紅字增值稅專用發(fā)票,以銀行存款退還折讓款。 怎么做會計(jì)分錄??

84785000| 提問時(shí)間:2023 02/28 17:50
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好 (2)5日,向丙公司銷售商品一批,該批商品的標(biāo)價(jià)為200萬元(不含增值稅),實(shí)際成本為160萬元,由于成批銷售,甲公司給予丙公司10%的商業(yè)折扣,甲公司于當(dāng)日發(fā)出商品同時(shí)開具增值稅專用發(fā)票,符合商品銷售收入確認(rèn)條件。合同約定在3個(gè)月后產(chǎn)品沒有任何質(zhì)量問題再支付款項(xiàng)。 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入200萬*(1—10%) ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本?160萬 ?,?貸:庫存商品?160萬 (4)15日,因商品質(zhì)量原因,甲公司對本年9月銷售給客戶的一批商品按售價(jià)給予5%的銷售折讓,該批商品原售價(jià)為200萬元,增值稅稅額為26萬元,實(shí)際成本為180萬元,貨款已結(jié)清,經(jīng)認(rèn)定,甲公司同意給予折讓并開具紅字增值稅專用發(fā)票,以銀行存款退還折讓款。 借:主營業(yè)務(wù)收入? 200萬*5%?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), ?貸:銀行存款
2023 02/28 17:52
84785000
2023 02/28 18:04
(4)15日,因商品質(zhì)量原因,甲公司對本年9月銷售給客戶的一批商品按售價(jià)給予5%的銷售折讓,該批商品原售價(jià)為200萬元,增值稅稅額為26萬元,實(shí)際成本為180萬元,貨款已結(jié)清,經(jīng)認(rèn)定,甲公司同意給予折讓并開具紅字增值稅專用發(fā)票,以銀行存款退還折讓款。 借:主營業(yè)務(wù)收入 200萬*5% ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)1.3, 貸:銀行存款11.3
84785000
2023 02/28 18:07
老師折讓后的稅專票退了,怎么還用銀行存款,把稅錢給對方???
84785000
2023 02/28 18:10
不應(yīng)該是折價(jià)不折稅嗎??我也不知道咋弄了???
鄒老師
2023 02/28 18:25
你好,銷售折讓,是收入和稅額都需要紅沖的。 怎么還用銀行存款(請看圖片的描述)
84785000
2023 02/28 18:56
借:主營業(yè)務(wù)收入 200萬*5% ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)1.3, 貸:銀行存款11.3我填在分錄里面的數(shù)字,對嗎??
鄒老師
2023 02/28 18:57
你好,是的,是這樣的
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