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開錯票進項稅額轉(zhuǎn)出后重新開具怎么處理賬務(wù)

84784977| 提問時間:2023 02/27 11:10
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,是取得的進項發(fā)票,被紅沖了,然后重新取得了 進項發(fā)票嗎??
2023 02/27 11:10
84784977
2023 02/27 11:11
是的重新取得了,然后前面抵扣過,在申報表中出現(xiàn)了進項稅額轉(zhuǎn)出
鄒老師
2023 02/27 11:14
你好,既然是被紅沖,那應(yīng)當是做進項稅額負數(shù),而不是進項稅額轉(zhuǎn)出(請不要搞混了) 取得進項發(fā)票的時候 借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 被紅沖的時候,做上述分錄的相反分錄 重新取得了 進項發(fā)票的時候,再做上述分錄?
84784977
2023 02/27 11:16
就是我的進項發(fā)票被沖紅后在申報表中就是出現(xiàn)了進項稅額轉(zhuǎn)出,進項稅額是前幾個月抵扣的,后面對方紅沖后申報是出現(xiàn)了
鄒老師
2023 02/27 11:18
請仔細看我回復(fù)的內(nèi)容?
84784977
2023 02/27 11:21
已經(jīng)抵扣的也是這樣?
84784977
2023 02/27 11:21
那申報表是進項稅額被轉(zhuǎn)出?!
鄒老師
2023 02/27 11:25
你好,是這樣,申報表是進項稅額負數(shù),不是轉(zhuǎn)出(請不要搞混了,好嗎)
84784977
2023 02/27 11:29
你的意思是說增值稅申報表自動跳轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)也是有錯,然后應(yīng)該當月抵扣的進項稅額減去這部分?
鄒老師
2023 02/27 11:30
你好,是這樣,申報表是進項稅額負數(shù),不是轉(zhuǎn)出。 比如正數(shù)進項稅額10萬,負數(shù)進項稅額1萬,增值稅申報表的進項稅額就是按9萬體現(xiàn)?
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