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老師好,請問月末結(jié)轉(zhuǎn)稅金時,增值稅轉(zhuǎn)出待抵稅金會計分錄怎么做呢

84784952| 提問時間:2023 02/17 10:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,這個具體的是什么業(yè)務(wù)的?
2023 02/17 10:30
84784952
2023 02/17 10:31
購進(jìn)原材料的,購進(jìn)時錄入的分錄是應(yīng)交稅費進(jìn)項稅額
郭老師
2023 02/17 10:32
那這個是不允許抵扣還是怎么啦?
84784952
2023 02/17 10:32
不是的,是這種情況下,怎么做月末結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師
2023 02/17 10:34
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項。
84784952
2023 02/17 10:42
原會計是這么做的, 購進(jìn)時借:原材料 借:長期待攤費用,待抵稅金進(jìn)項稅額 待應(yīng)付,預(yù)付 轉(zhuǎn)出待抵時: 借:應(yīng)交稅費進(jìn)項 貸:長期待攤,待抵進(jìn)項稅額 老師我的 我做的是: 購進(jìn)時: 借:原材料 借:應(yīng)交稅費進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)付,預(yù)付 轉(zhuǎn)出時: 借:應(yīng)交稅費進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費未交增值稅 老師我這樣是不是不對呢?
郭老師
2023 02/17 10:44
不對,你的進(jìn)項肖像需要先結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅,再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面去。
84784952
2023 02/17 10:49
那么我這種怎么做賬務(wù)處理?還是我應(yīng)該像原會計那么做呢?把購進(jìn)原材料時的稅額做成長期待攤費用,待抵進(jìn)項稅額呢?
郭老師
2023 02/17 10:53
你好,長期代攤費用是一級科目,二級科目貸抵扣嗎?如果是的話,需要修改一下應(yīng)交稅費待認(rèn)證進(jìn)項。
84784952
2023 02/17 10:55
是的老師,長期待攤費用—待攤進(jìn)項稅額,如果是我這種情況應(yīng)該怎么做會計分錄?
郭老師
2023 02/17 10:56
你好,你看下還有沒有余額了,如果有余額的話,在借方有余額嘛,如果有的話,借應(yīng)交稅費,待認(rèn)證進(jìn)項, 貸交長期待攤費用
84784952
2023 02/17 10:57
老師我沒有用這兩個科目
84784952
2023 02/17 10:58
有余額,在借方
郭老師
2023 02/17 10:58
你好,我上面寫的那個是正規(guī)的,你沒有用,現(xiàn)在用就行。
郭老師
2023 02/17 10:58
要么你就不修改,不修改這個你們自己決定
84784952
2023 02/17 10:59
過去一直沒有用,這種情況我怎么處理?
郭老師
2023 02/17 11:02
我上面給你寫了分錄了,你轉(zhuǎn)過去就是了,你沒有用,不能代表這個不正確啊,你要么就不修改,你要么就修改成正確的,不修改的話,你還是接著之前的來做就行。
84784952
2023 02/17 11:04
老師我的意思是,過去月份沒有用,在這個月一塊做這個分錄可以嗎
郭老師
2023 02/17 11:06
可以的,沒有問題的。
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