問(wèn)題已解決

去年發(fā)生的費(fèi)用支出,當(dāng)時(shí)計(jì)入科目是 借: 預(yù)付賬款 貸: 銀行存款 去年年末也沒(méi)有做任何處理,今年收到發(fā)票了,是不是可以計(jì)入 借: 管理費(fèi)用 貸: 預(yù)付賬款 這樣相當(dāng)于把去年的這一筆支出的成本計(jì)入到今年了,這樣處理對(duì)嗎?

84785001| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/15 13:48
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,肯定是不能這么做賬的,需要用以前年度損益調(diào)整代替管理費(fèi)用
2023 02/15 13:48
84785001
2023 02/15 14:42
好的,謝謝
東老師
2023 02/15 14:43
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng)。
84785001
2023 02/15 15:03
去年公司收到一張半年期的電子承兌商業(yè)匯票,同時(shí)支付了相等金額的貨款給承兌人,當(dāng)時(shí)入賬分錄寫(xiě)的 借: 應(yīng)收票據(jù) 貸: 銀行存款 今年票據(jù)到期,銀行賬戶收到了這筆款,該怎么處理呢
東老師
2023 02/15 15:04
借銀行存款 貸應(yīng)收票據(jù)
84785001
2023 02/15 15:05
這筆款可以不作為收入來(lái)入賬嗎
東老師
2023 02/15 15:05
這個(gè)本身也就不是收入的
84785001
2023 02/15 15:06
怎樣給您五星好評(píng)
東老師
2023 02/15 15:07
在結(jié)束并評(píng)價(jià)里面就可以的
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