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老師,我們公司是2022年10月注冊(cè)的,2022年沒有收入,那2022年發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)和廣告費(fèi)可以稅前扣除嗎?還是在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)需要做調(diào)增呢?

84785033| 提問時(shí)間:2023 02/15 09:23
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
需要在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)需要做調(diào)增
2023 02/15 09:24
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