問題已解決

老師,2022年5月份認(rèn)證的發(fā)票,2023年1月沖紅,1月憑證怎么做,沖紅兩張發(fā)票,當(dāng)時有一張做錯憑證,按普票入賬,沒做進(jìn)項(xiàng)稅額,這個怎么處理好

84784967| 提問時間:2023 02/15 08:54
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好,紅字發(fā)票按照原來的沖銷就可以
2023 02/15 08:55
84784967
2023 02/15 09:11
借? 管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸庫存現(xiàn)金? 負(fù)數(shù)? ?這樣嗎老師
84784967
2023 02/15 09:18
還做以前年度損益調(diào)整嗎?
小寶老師
2023 02/15 09:20
要通過以前年度損益調(diào)整
84784967
2023 02/15 09:25
老師,1月份報表調(diào)整嗎?
小寶老師
2023 02/15 09:28
需要的,需要的調(diào)整以前年度損益以后報表會存在。呃,不平的情況需要單獨(dú)調(diào)整。
84784967
2023 02/15 09:30
憑證,這樣做就可以了嗎?借? 管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸庫存現(xiàn)金? 負(fù)數(shù)
小寶老師
2023 02/15 09:34
可以,這個是通過以前年度損益科目調(diào)整,不是通過損益類科目。
84784967
2023 02/15 09:34
老師,這個怎么
小寶老師
2023 02/15 09:36
好,您這筆業(yè)務(wù)實(shí)際是現(xiàn)金支付的嗎?
84784967
2023 02/15 09:36
老師對的
小寶老師
2023 02/15 09:48
您好,福利的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,要計入管理費(fèi)用,福利費(fèi)?,F(xiàn)金支付的是對的。
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