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其他應(yīng)付款去年掛多了費(fèi)用,改怎么辦?

84784952| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/15 08:23
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,其他應(yīng)付款去年掛多了費(fèi)用,需要沖銷。分錄是 借:其他應(yīng)付款 貸:以前年度損益調(diào)整—某某費(fèi)用?
2023 02/15 08:23
84784952
2023 02/15 08:59
那這個(gè)調(diào)整損益這個(gè)科目,后期需要怎么處理?
鄒老師
2023 02/15 08:59
你好,需要結(jié)轉(zhuǎn)到? 利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)?
84784952
2023 02/15 09:15
如果是工會(huì),沒(méi)有利潤(rùn)分配這個(gè)科目的
鄒老師
2023 02/15 09:16
你好,工會(huì)的處理不清楚(抱歉)
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