問(wèn)題已解決

老師,去年12月收入填多了,今年交增值稅和企業(yè)所得稅的時(shí)候怎么操作呢?

84784957| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/14 15:49
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 你這個(gè)增值稅要用負(fù)數(shù)來(lái)填寫(xiě)的,企業(yè)所得稅的收入也是用負(fù)數(shù)來(lái)填寫(xiě)的
2023 02/14 15:50
84784957
2023 02/14 16:04
就是報(bào)稅收入那里填負(fù)數(shù)嗎,不用在這里做抵稅嗎
王超老師
2023 02/14 16:05
就是你當(dāng)月的收入進(jìn)行扣減的
84784957
2023 02/14 16:09
那上面這個(gè)表還要填嗎
王超老師
2023 02/14 16:11
這個(gè)圖片是不需要填寫(xiě)的
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