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某房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)2019年7月開發(fā)一幢寫字樓,當(dāng)年完工并銷售了85%,按規(guī)定進(jìn)行了土地增值稅的清算,允許扣除的項目金額合計8500萬元,2020年4月將15%的剩余部分銷售,取得不含增值稅銷售收入2500萬元,該房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)2020年應(yīng)計算繳納土地增值稅為(?。┤f元,老師這道題扣除項目里為啥不算稅金?

84785040| 提問時間:2023 02/10 21:17
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,你說的是附加稅?
2023 02/10 21:17
84785040
2023 02/10 21:35
是的,附加稅和印花稅
小鎖老師
2023 02/10 21:35
您好,是這樣的,因為他直接給你扣除合計是8500了,包括
84785040
2023 02/10 21:38
那個8500不是19年的嗎?20年銷售剩余部分的時候不交增值稅附加稅和印花稅嗎?
小鎖老師
2023 02/10 21:41
這個是不需要的,因為他會按照這個比例計算
84785040
2023 02/10 22:05
不明白,不明白
小鎖老師
2023 02/10 22:06
就是說,8500是對應(yīng)85%的扣除合計,那么剩下15%扣除就是15%
84785040
2023 02/10 22:09
我問的是20年銷售剩余部分的稅金為啥不扣除
84785040
2023 02/10 22:09
感覺在打太極
小鎖老師
2023 02/10 22:11
對啊,一共8500/85%=10000,。20年是15%,那不就是10000*15%=1500?答案不是這樣???
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