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上個月的銷項為150000,進(jìn)項為180000,要是非要做增值稅的轉(zhuǎn)賬憑證,應(yīng)該怎么做?

84785022| 提问时间:2017 09/19 20:48
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李愛文老師
金牌答疑老师
职称:會計師,精通Excel辦公軟件
一、 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)150000 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)30000 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)180000 二、 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅30000 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)30000 屬于增值稅留抵30000元
2017 09/19 20:55
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