问题已解决
上個月的銷項為150000,進(jìn)項為180000,要是非要做增值稅的轉(zhuǎn)賬憑證,應(yīng)該怎么做?
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一、
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)150000
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)30000
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)180000
二、
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅30000
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)30000
屬于增值稅留抵30000元
2017 09/19 20:55
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