問(wèn)題已解決

代理給記賬,接回來(lái)后發(fā)現(xiàn)銀行余額與實(shí)際不符,相差很多,怎么調(diào)賬呢?

84785024| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/08 12:22
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 要把銀行對(duì)賬單找出來(lái),往前追溯核對(duì)
2023 02/08 12:23
立峰老師
2023 02/08 12:24
這個(gè)可以要求原來(lái)的代賬公司去核對(duì)
84785024
2023 02/08 14:13
其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款怎么調(diào)整呢?我們公司規(guī)模小,想把其他應(yīng)付款調(diào)整成其他應(yīng)收
84785024
2023 02/08 14:40
其他應(yīng)收款好多明細(xì)科目有期末余額,實(shí)際沒(méi)有。新建賬時(shí),能直接把科目做成0嗎?
立峰老師
2023 02/08 19:01
同學(xué)你好,不能。你要把前邊的賬好好看看,差異在哪兒,是否影響損益,這個(gè)很關(guān)鍵
立峰老師
2023 02/08 19:02
調(diào)整要有理有據(jù),才可以
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