問題已解決

"沖之前暫估的,然后再做發(fā)票的,之前暫估的成本重新結轉。 老師,這個月已經申報了,你的意思是下個月把暫估的成本沖銷了,然后做發(fā)票的,還是這個月做呀,因為我這個月暫估的成本導致我6月的庫存商品是負數(shù)了呢老師,這個要怎么處理呢"

84784994| 提問時間:2023 02/06 13:19
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
由于本月已經申報完成,因此建議在下個月結轉上個月暫估的成本。具體處理步驟如下: 1. 下個月開始,在憑證中分別開支費用科目和當月采購商品科目中登記本月暫估的成本,以沖銷上個月暫估的成本; 2. 在下個月的期初結轉,根據(jù)實際的采購數(shù)量和單價,重新計算出該商品的期初庫存,進而確定期初庫存成本; 3. 采購發(fā)票錄入時,根據(jù)實際發(fā)票金額核算并分攤當月采購商品的成本; 4. 最后,確認本月的賬務收支、庫存記錄和狀態(tài)是否準確。 以上就是本月暫估成本結轉時要遵循的步驟。
2023 02/06 13:30
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~