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你好,老師。3月底的增值稅銷項稅107.47元,沒有轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入(實際未繳納增值稅),4月份轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入可以嗎

84785036| 提問時間:2023 02/05 22:22
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會計實務
答復您的問題:可以轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。增值稅是一種稅收形式,在購買或銷售商品或者提供服務時,企業(yè)實行增值稅則會針對增值稅標準繳納增值稅。營業(yè)外收入則不屬于增值稅的范圍,一般營業(yè)外收入可以用來補充企業(yè)的利潤,而不需要繳納任何稅款。因此,您可以在3月底未繳納增值稅的情況下,將增值稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。 舉個例子來加深理解:比如某企業(yè)在3月份實行增值稅,銷售額為1000元,增值稅稅率為3%,那么企業(yè)應該繳納的增值稅為30元,但由于某些原因企業(yè)未能及時繳納增值稅,那么企業(yè)可以將增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,然后在某個合理的期限內(nèi)向稅務部門繳納增值稅。
2023 02/05 22:31
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