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老師,壞賬的會(huì)計(jì)分錄怎么做呀?沒有資產(chǎn)減值損失和壞賬準(zhǔn)備這兩個(gè)科目

84784994| 提问时间:2023 02/05 19:53
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青檸
金牌答疑老师
职称:會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
對(duì)于壞賬的會(huì)計(jì)分錄,應(yīng)該結(jié)合具體情況來做出分錄。一般來說,當(dāng)發(fā)現(xiàn)客戶欠賬,不可能收回時(shí),就需要作出壞賬處理:首先下達(dá)壞賬憑證,即發(fā)生壞賬的憑證,將原有的壞賬科目的借方金額改為“0”,貸方金額加上壞賬額,科目為“壞賬損失”;再發(fā)生資產(chǎn)減值損失憑證,即將壞賬輸出的科目“應(yīng)收帳款”金額從借方轉(zhuǎn)為貸方;同時(shí),貸方憑證“資產(chǎn)減值損失”,科目金額加上壞賬額。這樣,客戶壞賬處理就完成了。
2023 02/05 20:02
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