當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
上月交增值稅留抵了7萬,這個(gè)月我要抵扣,需要做什么分錄?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答上月交增值稅留抵了7萬,這個(gè)月抵扣分錄如下:
1、借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅70000元。
2、貸:應(yīng)付賬款70000元。
3、借:增值稅留抵稅額70000元。
4、貸:應(yīng)付票據(jù)70000元。
5、借:增值稅減免70000元;
6、貸:應(yīng)交稅費(fèi)70000元。
在分錄中,應(yīng)交稅費(fèi)和應(yīng)付賬款的金額應(yīng)該為7萬元,增值稅留抵稅額和應(yīng)付票據(jù)的金額也應(yīng)該為7萬元,增值稅減免和應(yīng)交稅費(fèi)的金額也應(yīng)該為7萬元。最后,確認(rèn)分錄無誤,修改后可以進(jìn)行抵扣。
2023 02/05 15:48
閱讀 209