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老師,補(bǔ)繳當(dāng)年的增值稅該怎樣做分錄。

84784994| 提問時間:2023 02/05 12:47
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
老師,補(bǔ)繳當(dāng)年的增值稅是指在公司發(fā)生的增值稅稅前扣除額中漏繳的部分稅款,補(bǔ)繳時需要準(zhǔn)備《增值稅納稅申報表》和增值稅減免稅申報表等文件,在財務(wù)分錄上,應(yīng)當(dāng)以“應(yīng)交增值稅-補(bǔ)繳”為科目,借方核算項目為“補(bǔ)繳”,貸方核算項目為“應(yīng)交增值稅”。稅款補(bǔ)繳完成后,應(yīng)當(dāng)把所補(bǔ)繳的稅款在填報《增值稅納稅申報表》時合計到本期應(yīng)交稅款中。
2023 02/05 12:59
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