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老師,請(qǐng)問:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅期末有余額怎么辦?需要處理嗎

84784995| 提問時(shí)間:2023 02/05 10:31
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué),你好,可以轉(zhuǎn)出,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 然后在,借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款
2023 02/05 10:32
84784995
2023 02/05 10:34
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅就是有借方余額啊,要怎么轉(zhuǎn)出?
劉艷紅老師
2023 02/05 10:37
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 結(jié)平此科目余額,屬于過渡性科目,沒有余額。
84784995
2023 02/05 10:39
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅繳納時(shí)已經(jīng)結(jié)平了哦,沒有余額
劉艷紅老師
2023 02/05 10:45
那你就不處理,等需要交增值稅的時(shí)候把這個(gè)?轉(zhuǎn)未交增值稅下面去,現(xiàn)在借方表示留底不處理
84784995
2023 02/05 10:46
好的,謝謝老師
劉艷紅老師
2023 02/05 10:49
不客氣,很高興幫你解答
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