問題已解決

老師你好我想請教一下就是公司的賬上的庫存和實際的庫存不符,是因為之前有部分沒有確認(rèn)收入,也沒有暫估收入結(jié)轉(zhuǎn)成本,那我現(xiàn)在也只能先結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)收入的成本嗎?如果調(diào)成跟實際庫存一樣的話,后期如果開票的話就不能結(jié)轉(zhuǎn)成本了,那現(xiàn)在就是慢慢的把未開票收入確認(rèn)然后一點點把賬面庫存結(jié)轉(zhuǎn)掉嗎

84784971| 提問時間:2023 02/04 21:08
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計算機高級
首先,你需要先將未確認(rèn)的收入結(jié)轉(zhuǎn)到成本中,以便你可以把賬面庫存調(diào)整到跟實際庫存一樣,然后再結(jié)轉(zhuǎn)之后開具的發(fā)票。但是一定要注意,庫存結(jié)轉(zhuǎn)時一定要符合稅收法規(guī)和會計準(zhǔn)則,以確保公司在稅收上得到正確的會計處理。同時,建議根據(jù)公司實際情況進(jìn)行相應(yīng)的會計檔案,以便備查。拓展知識:庫存結(jié)轉(zhuǎn)是指企業(yè)在處理庫存準(zhǔn)備期間的會計處理,包括倉庫的管理、庫存的結(jié)轉(zhuǎn)、庫存的投入、質(zhì)量控制等。該程序的目的是保障庫存能夠達(dá)到合理的水平,提高庫存利用效率和對質(zhì)量進(jìn)行全面控制。
2023 02/04 21:19
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