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老師,應(yīng)交稅費(fèi)稅交了的怎么余額在借方,資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)了這個(gè)負(fù)數(shù)金額就是我交的增值稅金額,怎么的調(diào),?我是直接繳納的沒計(jì)提增值稅,應(yīng)該是在貸方才是對(duì)的是不正確的應(yīng)該是怎么做,

84784973| 提問時(shí)間:2023 02/04 17:27
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
當(dāng)交稅費(fèi)沒有做計(jì)提準(zhǔn)備時(shí),將應(yīng)交稅費(fèi)在貸方記錄。具體操作是:借:銀行存款 xx元;貸:應(yīng)交稅費(fèi) xx元。同時(shí)也要記錄稅務(wù)發(fā)票號(hào)、稅種、應(yīng)交金額、支付日期等信息。如果發(fā)生計(jì)提準(zhǔn)備情況,貸方應(yīng)該記錄應(yīng)交稅費(fèi)準(zhǔn)備金。
2023 02/04 17:35
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