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老師一般納稅人,去年的50萬專票紅沖,之前交的稅,和賬怎么處理

84784951| 提問時間:2023 02/04 15:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應收賬款,負數(shù) 貸處以業(yè)務收入、負數(shù) 應交稅費、應交增值稅銷項負數(shù) 抵扣你當年的正數(shù)發(fā)票
2023 02/04 15:47
84784951
2023 02/04 15:49
老師,報稅怎填?
郭老師
2023 02/04 15:55
你好,開具的專用發(fā)票里面填寫負數(shù)就可以了,如果你有正數(shù)銷售額的話,正數(shù)加負數(shù)銷售額合計。
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