問題已解決
月末進項大于銷項,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么做分錄
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
如果有應(yīng)交未交增值稅
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2023 02/04 14:49
84784949
2023 02/04 14:56
沒有增值稅不計提附加稅吧
王超老師
2023 02/04 14:57
是的,可以不計提附加稅的
84784949
2023 02/04 14:57
老師如果每月都是進項大于銷項都做第一個會計分錄嗎
王超老師
2023 02/04 14:57
是的,做第一個分錄的
84784949
2023 02/04 15:00
那年末的時候把多交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目呀
王超老師
2023 02/04 15:00
這個沒有研究過的,你可以問一下其他老師的
閱讀 55